Portal Sage 50 Ideas ES
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DESVINCULAR LOS VENCIMIENTOS EN LOS ASIENTOS PREDEFINIDOS
PARA LA FACTURACION A CLIENTES COMO PARA LOS PROVEEDORES, UTILIZAMOS ASIENTOS PREDEFINIDOS QUE VIENEN CON EL CONTROL DEL COBRO O PAGO. QUISIERA PODER DESACTIVAR ESTA OPCIÓN DE FORMA PERMANENTE.
Created 29 Aug 10:46
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MARCAS PARA CONCILIAR
SOMOS NUEVOS EN SAGE Y EN EL PROGRAMA QUE TENIAMOS ANTES PODIAMOS MARCAR LA CONCILIACION HASTA CON 10 CARACTERES NUMERICOS,... QUE TE AYUDA A LLEVAR SIEMPRE LA CONTABILIDAD CONCILIADAD POR MESES
Created 04 Oct 10:50
Contabilidad
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Programa externo que enlace con SAGE 50 para escanear y contabilizar facturas de proveedores y acreedores automáticamente
Un programa que realice las mismas funciones que el A3 Asesor Scan que escanea las facturas tanto recibidas como emitidas y crea automáticamente los asientos contable que se pueden exportar al programa contable A3. En SAGE 50 ya se contabilizan au...
Created 25 Apr 09:16
Contabilidad
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GENERADOR ASIENTOS VENTA
A la hora de contabilizar asientos de ventas con el generador, al apretar intro se salta el campo de la serie de factura.
Created 19 Dec 09:28
Contabilidad
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Renumeración orden IVA proveedores mensual
porque si borras un asiento con una factura contabilizada el nº de orden no lo recupera
Created 08 Nov 12:27
Contabilidad
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PODER CREAR PREVISIÓN DE PAGOS DE CUENTAS 47... H.P.
PODER CREAR PREVISIÓN DE PAGOS DE CUENTAS 47... H.P.
Created 27 Sep 11:36
Contabilidad
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PODER VER EL CÓDIGO ANALÍTICO EN LA PANTALLA DE LISTADO DE LIBRO MAYOR
EN UN LISTADO DE LIBRO MAYOR DE UN CÓDIGO ANALÍTICO CONCRETO NO APARECE EN NINGUNA PARTE DE LA PANTALLA EL NUM O NOMBRE DEL CÓDIGO. TAMPOCO CUANDO EXPORTAS LA INFORMACIÓN A EXCEL
Created 27 Sep 11:32
Contabilidad
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Modelos 111 y 190 con errores - MEJORAS NECESARIAS
Que todas las retenciones que se identifiquen con clave "L", (sea o no con retención = 0%) en las 4751xxxx no las tenga en cuenta el programa para la presentación del modelo 111. Actualmente las tiene en cuenta y es un error. Fiscalmente no es así...
Created 13 Apr 22:04
Contabilidad
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texto Descripción Operación SII
Estaría bien poder configurar el texto que envía al SII al campo "Descripción Operación" que actualmente es fijo con este formato: Compras: S/FRA XXXXX NOMBRE PROVEEDOR Ventas: N/FRA XXXXX NOMBRE CLIENTE En ContaPlus se enviaba el concepto que tuv...
Created 18 Dec 14:10
Contabilidad
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Vencimientos facturas por obras
Cuando un cliente tiene establecida una forma de pago en su ficha y facturas por obras, el programa no genera los vencimientos de la obra, los genera segun la forma de pago de la ficha del cliente.
Created 18 Dec 11:46
Contabilidad
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